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新德里会计监督 查出违法金额9832万

2019-08-28 02:25

 

摘要: 美国中文网魏广德报道:浙江省审计厅9月25日发表报告,2006年度审计机关共对4347个单位进行了审计和审计调查,查出违规金额173.35亿元,应上缴财政33.59亿元,应减少财政拨款或补贴3.87亿元,应归还原渠道41.01亿..浙江查出违规金额170多亿美国中文网魏广德报道:浙江省审计厅9月25日发表报告,2006年度审计机关共对4347个单位进行了审计和审计调查,查出违规金额173.35亿元,应上缴财政33.59亿元,应减少财政拨款或补贴3.87亿元,应归还原渠道41.01亿元;核减政府基本建设工程价款16.06亿元;向司法、纪检机关移送案件和事项55件。据中新网报道,审计厅负责人25日在浙江省十届人大常委会第三十四次会议上,作了关于浙江省2006年度审计工作的报告。2006年度,省审计厅主要审计了省财税部门具体组织的省本级预算执行情况,省级转移支付资金分配管理使用情况,省级部门及其所属单位预算执行情况,政府投资情况及省属企业财务收支情况;并首次组织全省审计机关对社保、国土、政府负债等3项政府性资金及教育经费投入情况进行了审计和审计调查,对旅游、千村示范万村整治、公路养路费等专项资金及建筑地方高等教育费附加的征管情况进行了绩效审计。审计部门在审计中发现,2006年省财政厅在年度预算执行中追加了部门预算指标18.8亿元,占年初批复部门预算的11.99%,部门预算追加数额偏高。经抽查3个部门,去年财政专项拨款12769.75万元,全年专项支出4740.68万元,专项预算使用率仅为37.12%,支出使用率较低。审计部门还对103家省级集中核算单位部分项目预算执行审计调查,发现有5个部门及所属单位将2395.33万元收入挂往来账或通过往来账直接列收列支;9个部门及所属单位7807.13万元财务收支未纳入单位大账,其中将收支纳入工会账475.03万元;15个省级部门中有5个部门的部分所属单位存在私设账外账、“小金库”、违规集资等问题4380.27万元;另外还有6个部门及所属单位2.37亿元的往来款项长期挂账,没有及时清理;未按有关规定处置和核销资产1208.2万元。

广州市财政局日前在官网上挂出《关于2012年度会计监督检查的公告》,大多数单位内部控制体系比较健全,但仍有部分单位存在一定程度违法违规问题。主要集中在会计核算不规范、预算执行不严格、非税收入管理不规范等方面。据悉,财政部门对47户单位进行财政重点检查,结果查出违规问题金额9832.30万元。

金沙澳门官网4166,  据了解,2012年广州市财政局及各区、县级市财政局对47户能源、粮食等行业的单位进行了财政重点检查,并对被检查单位进行了查前公示。主要检查单位的会计基础工作是否规范、会计核算是否真实合法、信息披露是否充分完整、是否存在会计造假行为等。

  广州市财政局介绍,从检查情况看,随着近年来市场经济秩序逐步规范和各方面监管力度不断加大,大多数单位内部控制体系比较健全,但仍有部分单位存在一定程度违法违规问题。据统计,查出违规问题金额共计9832.30万元。

  存在的问题主要有:一是财务管理薄弱,会计核算不规范。一些单位对新增或报废的固定资产没有及时核算,将尚未发生的费用列作支出,对资产损失在未有完备核销手续情况下擅自作账务处理,往来款项长期挂账清理不及时等。二是预算执行不严格。一些单位未能严格按规定用途使用资金,擅自扩大支出范围,超预算支出。三是非税收入管理不规范。一些单位没有按规定办理国有资产出租手续,没有按规定上缴非税收入。

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